我司是一般纳税人,请问我司开的红字发票的金额是与正常发票金额合计之后填入表一吗?我司已抵扣,但对方本月冲红的发票,我是放在表二的进项转出,红字专用发票金额位置吗
问题已解决
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#税务#
84785011 | 提问时间:2021 12/13 16:32
你好,对的是的,你的红字信息表在上一个月填写的话是在这个月申报。
2021 12/13 16:32
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