我是一家生产型出口企业,到10月份开内销发票225万元,外销发票89万元。3月份申报了一笔168万元出口退税,是去年的出口发票。7月份申报一笔84万元的出口发票,是今年出口的。到7月份产生的免抵税额是17万,免抵退出口销售额是252万元。到10月份的应纳增值税是2200元,想问一下,这个税负怎么算
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#税务#
84784991 | 提问时间:2021 12/08 09:02
同学,你要算内销的税负率还是出口的税负率?
2021 12/08 09:05
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