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#实务#
在用友u8中赊购的业务处理步骤是什么?
84785012 | 提问时间:2021 11/24 09:08
小小霞老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
2008年1月10日,北京王府井百货公司打算订购钻石女表1000只,出价180元/只。要求本月15日发货,本公司报价210元。12日,本公司和北京王府井协商,对方同意钻石女表单价200元,但订货数量减为800只。本公司确认后于1月13日发货(手表仓),本公司以现金代垫运费500元,次日开具销售专用发票,发票号为zy000122,货款尚未收到。 解决:流程: (1) 销售管理系统:填制销售报价单(审核),销售订单、销售发货单; (2) 库存管理系统:生成销售出库单(审核); (3) 销售管理系统:根据销售发货单或出库单生成销售发票; (4) 销售管理系统:代垫费用单; (5) 应收款管理系统:应收单据审核后并制单; 注意: (1) 销售报价被参照后与销售订单没有关联,即使审核后也可以删除; (2) 已经审核的销售订单可以修改,在销售订单中,单击“变更”按钮,就可以修改;、 (3) 如果销售订单、发货单等单据已经被下游单据参照,则不能直接修改、删除。需要修改、删除,则必须先删除下游单据,然后进行取消审核,再修改或删除; (4) 在销售管理系统选项中设置了 销售生成出库单,则系统自动根据销售发货单生成出库单(在库存系统出库业务中查找销售出库单);但是自动生成的销售出库单不能修改,可以直接审核。 (5) 代垫费用单保存后自动生成其他应收单并传递到应收款管理系统; (6) 没有复核的发票可以直接修改;取消复核后可以修改的,也可删除。
2021 11/24 09:30
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