这题,批发商赠送视同销售,销项15.6-进项13,其中的进项15.6如何开票给零售商呢?因为是赠送,开票了,不是也要收零售商的120元的不含税金额了吗?
问题已解决
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#税务#
84785038 | 提问时间:2021 11/22 16:48
你好 ; 你赠送的话是不收钱的。 只是要做分录处理视同销售报税的; 借销售费用 贷 主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷库存商品
2021 11/22 16:49
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