销售本厂2008年购买的自用机器一台,取得含税收入120000元,问该业务应纳增值税。为什么是12000/(1+3%)*2%?这两个税率是为什么啊,为什么不是12000/(1+13%)*13%
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#税务#
84784975 | 提问时间:2021 11/19 17:52
你好; 这个是 销售使用过的固定资产。 符合简易计税 ;所以是按 3%减按2%缴纳增值税。
2021 11/19 17:58
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