本月缴纳上月增值税,账面未交增值税余额10000元,银行实际缴纳1000元,优惠政策加计抵减2000元,前几期进项留抵7000元,进项留抵已认证,请问怎么做会计分录?
问题已解决
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#税务#
84785008 | 提问时间:2021 11/16 21:42
借应交税费3000 贷银行存款1000其他收益2000
进项留抵是会计入未交增值税借方的,所以这种情况未交增值税余额只可能是3000而不是10000
2021 11/16 21:50
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