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#税务#
老师进项比销项大期末有留底;怎么做账
84785024 | 提问时间:2021 11/16 17:50
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  留抵就 暂时不结转了或者是结转这样挂 :    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2021 11/16 17:51
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