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#实务#
你好,请问金蝶mini出纳反结账怎么操作
84784998 | 提问时间:2021 11/05 10:50
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
(1)反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。 (2)反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11 (3)做完发结账、反过账操作后, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。 (4)修改凭证后审核、过账、结账即可跳到下期期间。
2021 11/05 10:53
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