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#税务#
我们作为购货方给客户开具红字信息表,客户给我们开红字发票。这个过程报税的时候,我们要汇总税额然后做进项税额转出。 那我们作为销货方,跨月冲红我们自己开具上月的有误发票,这个过程也要上传红字信息表呀。这个上传红字信息表的过程,会对我们报税时的增值税有影响吗?需要额外操作吗?比如转出什么税额之类的。还是根本不会有影响呀
84784964 | 提问时间:2021 11/04 22:23
潘潘老师
金牌答疑老师
职称:管理会计师 财税师
你好作为销售方开具红字发票,是对销项进行冲减!对你的进项没有影响
2021 11/04 22:25
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