材料暂估,成本已经结转了,跨年了,我在本年汇缴之前开票了,发票比实际暂估的少,本年度记账红字冲红原暂估的和蓝字记实际来的,由于已经已转成本了,是不是得还得通过以前年度损益,冲销成本,比如我去年暂估10万成本,结果只来了9万,先冲销暂估,再冲销成本?做两笔冲销分录?如果是这两笔分录如何做呢?
问题已解决
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#税务#
84784967 | 提问时间:2021 10/24 16:12
你只需要充一笔就行呀,冲的时候就是借以前年度损益调整,-10万贷,应付账款-10万。
2021 10/24 16:12
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