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#初级职称#
老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款(这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票),今年10月份收到的去年这笔发票,那我现在再做笔什么分录才对,这个账才平呢?麻烦告知,谢谢。
84784973 | 提问时间:2021 10/15 17:40
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
借:费用类科目(或原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 如果是专用发票,一般纳税人就可以抵扣进项税,如果是普通发票,没有第二行分录。
2021 10/15 17:42
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