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一、1. 《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第8行“营业收入_本年累计金额”为:【1,651.35】元;2.上年度《A106000企业所得税弥补亏损明细表》中第12行第11列:“可结转以后年度弥补的亏损额”为:【】元;3.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第8行“营业收入_本年累计金额”大于上年度《A106000企业所得税弥补亏损明细表》中第12行第11列:“可结转以后年度弥补的亏损额”,请核实。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元;2.第2行第2列“账载折旧摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。 老师这是我本期申报所得税,的风险提示我应该怎么做
84785020 | 提问时间:2021 10/14 12:20
耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,把你的申报主表发截图过来看一下。
2021 10/14 12:21
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