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#税务#
请问小规模开的3%的专票后来因为红冲了1%的专票,导致申报增值税时应补税额是1145,实际该缴纳2000,报表该怎么填报
84785043 | 提问时间:2021 10/13 17:59
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好 就按错误去申报,之后你再开蓝字发票1%,再开红字发票3%,这个红字发票冲最早之前那个蓝字3%
2021 10/13 18:01
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