增值税进项税额以前有认证留抵,上月又开了销项发票,同时也有进项税额认证,这怎么写分录?
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84784972 | 提问时间:2021 10/11 15:11
你正常的做进项和销项的业务分录就是了啊。期末如果是不交税产生留抵,那么不通过,应交税费-增值税-转出未交增值税科目结转就是了
2021 10/11 15:19
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