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2月有认证留底了进项税额,3月有销项但不交税,用之前留底的税额抵,这个怎么做分录
84784996 | 提问时间:2023 04/10 14:35
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023 04/10 14:36
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