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#实务#
如果2月份支付了20万的费用,进项是1.5万,销项是3000,认证抵扣了5000、剩余1万未认证,这个分录是这样吗 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 5000(请问销项只有3000,留底的2000不用分录表示出来吗) 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 1.5万 贷:银存 20万 应交税费-应交增值税-进项税 5000(请问销项只有3000,留底的2000不用分录表示出来吗?)在3月的分录里,如何体现出留底的数据?
84784978 | 提问时间:2021 10/07 11:44
微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,不需要将留底的2000体现出来的
2021 10/07 11:45
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