上个开错票这个月红冲应该怎么做账? 红冲的正负数发票和错票全部放9月做账报税还是全部放10月做账? 9月份这张错票的税算10月的还是9月里边
问题已解决
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84784967 | 提问时间:2021 10/06 15:08
你好,上个月借应收账款贷主营业务收入应交税费,
然后这个月红冲借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,
然后再重新开发票,借应收账款贷主营业务收入应交税费。
开错的发票属于九月份的。
2021 10/06 15:11
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