你好,请教你一个问题,9月份我把收购票错开成了免税普通发票。像这种情况怎么申报?而且会交税比较多
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问题已解决
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84784981 | 提问时间:2021 10/04 15:47
您好同学,您可以按照正常的税点折算一下,申报,如果交税比较多,但是您实际应该开带税点的发票,那还得实事求是,税务局系统会识别到您的
2021 10/04 15:48
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