公司以自产的产品发放给员工作为福利,以出售价核算,分录,借:应付职工薪酬-福利费,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。同时,按成本价结转,借:主营业务成本,贷:产成品。
这个福利费计提工资的分录是不是
借:管理费用--福利费
贷:应付职工薪酬--工资
问题已解决
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#实务#
84785032 | 提问时间:2016 12/30 19:12
要申报个税的福利费是不是都要归集到 应付职工薪酬--工资 中
2016 12/30 19:23
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