老师,您好,我在6月的时候做了一笔暂估成本,暂估结转至成本的时候分了3级明细,等同说把机械租赁费、材料、人工均分的做了明细,暂估成本的时候也是这样,7月我收到了暂估成本的一些发票我该怎么冲回?还是说我全部都红冲,然后才成本从新匹配?
问题已解决
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#建筑#
84784968 | 提问时间:2021 09/06 12:09
你好 ; 收到发票的话 你红冲全部开明细科目 然后在按发票来重新做账 科目
2021 09/06 12:10
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