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#实务#
老师,这个暂估商品,本期结转成本时就按暂估的价格来接转,次月来票了怎么做分录?还有就是确实不知道进货价的暂估,次月开票了怎么做账?
84784967 | 提问时间:2021 09/03 14:20
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 来票了就把暂估的红冲了然后按照发票做
2021 09/03 14:21
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