老师,这个暂估商品,本期结转成本时就按暂估的价格来接转,次月来票了怎么做分录?还有就是确实不知道进货价的暂估,次月开票了怎么做账?
问题已解决
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#实务#
84784967 | 提问时间:2021 09/03 14:20
同学你好
来票了就把暂估的红冲了然后按照发票做
2021 09/03 14:21
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