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#建筑#
当月收到专票入账时已经将进项税额做在借方:借:应交税费-应交增值税进项税额,月末结转增值税时应该如何结转呢?
84785037 | 提问时间:2021 08/02 17:03
王老师1
金牌答疑老师
职称:会计从业资格
学员您好,把进项税额结转到转出未交增值税科目 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2021 08/02 17:04
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