老师,我5月份的时候暂估了一笔商品,因为二级明细不是很清楚,所以就给它归集到大类哪里
借:库存商品—商品
贷:应付账款—暂估
结账成本的时候
借:主营业务成本
贷:库存商品
6月份是购进库存商品—五金配件,需要把5月份的暂估那笔和结账成本那笔红冲掉,做一笔正确的?
问题已解决
所属话题:
#初级职称#
84784952 | 提问时间:2021 07/22 11:28
如果金额是一样的 你只需要把应付账款—暂估 转到应付账款-xx公司
2021 07/22 11:31
相关问答
查看更多最新问答
查看更多CPA广告投放的原理是什么? 5天前