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#初级职称#
老师,我5月份的时候暂估了一笔商品,因为二级明细不是很清楚,所以就给它归集到大类哪里 借:库存商品—商品 贷:应付账款—暂估 结账成本的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品 6月份是购进库存商品—五金配件,需要把5月份的暂估那笔和结账成本那笔红冲掉,做一笔正确的?
84784952 | 提问时间:2021 07/22 11:28
轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
如果金额是一样的 你只需要把应付账款—暂估 转到应付账款-xx公司   
2021 07/22 11:31
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