9月暂估:借:库存商品——暂估 6000,贷:应付账款——暂估 6000
结转的成本:借:主营业务成本——暂估 6000 ,贷:库存商品——暂估 6000
11月如果收到3000元票,进项税345.2+2654.8,怎么做?后这比库存商品用于管理费办公用品
问题已解决
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#初级职称#
84785024 | 提问时间:2021 12/08 11:17
你好,也就是你做错了分录,是吗?借应付账款贷库存商品6000,借主营业务成本负数贷,库存商品负数金额也是6000。
再做一个,借管理费用2654.8应交税费应交增值税进项345.2贷应付账款3000。
2021 12/08 11:18
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