老师,我结转以前的进项与销项,以前交过的增值税次月用的已交税金科目,现在结转完是借未交增值税62077.39,贷已交税金61079.79,有了差额怎么办啊老师,按说是应该相等的对吧,
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#中级职称#
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84785034 | 提问时间:2021 07/13 16:19
你好这个不等,需要按月去查才可以,你不想查就通过未分配利润调平
2021 07/13 16:21
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