第二季度红冲了上季度的一张增值税普通发票,开了负数票,请问第二季度怎么申报
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84785012 | 提问时间:2021 07/09 22:21
同学你好,同学你好,如果开具了其他普通发票,抵减后的金额是正数,就按正数申报处理,如果是负数了,就按负数填写,如果不能填写负数,就只能到税务局大厅窗口,办理非正常申报处理了。
2021 07/09 22:23
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