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#税务师#
收到运费发票,五万(含税),其中三万是去年的,一万是今年的,抵扣了五月的增值税,去年做的是 借:管理费用-运费3w 贷;其他应付款3w 现在冲销 借:其他应付款3w贷:利润分配-未分配利润3w 后面该咋做,重点是税怎么做,急急,拜托了
84785008 | 提问时间:2021 07/07 16:12
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你这个可以 借,管理费用,2-税额 应交税费应交增值税进项税 发票上的进项税 贷,其他应付账款2
2021 07/07 16:31
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