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#实务#
19年的主营业务数值填大了,应交增值税销项税额填少了,我该怎么写调整分录?
84784993 | 提问时间:2021 07/06 10:49
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,调整的分录是 借:以前年度损益调整——主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
2021 07/06 10:50
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