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#实务#
老师,上期收入多记了,当时分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额),请问本期怎么做调整分录啊?
84784993 | 提问时间:2023 01/20 09:29
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
应调整本期分录: 借:预收账款 或 贷:应交税费 应交增值税(销项税额) 上期收入超出实际销售,则本期将产生税额,因此需要做出相应的调整,即,需要从主营业务收入中调整出相应的预收账款,并在本期应交税费-应交增值税(销项税额)中调整出相应的税金。 调整分录时,需要注意本期销售的实际税金,也就是应交税费-应交增值税(销项税额)应该与上期收入中调整出的预收账款数额相等,这样税金才能够对应正确。 此外,还需要注意账务记录准确性,在按照期末结转入下期时,要将本期税金准确记录,以及修正旧期调整出的预收账款,以保证账簿的准确性。
2023 01/20 09:38
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