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#实务#
 老师上午好!请问增值税专票中有一部分做为福利费,税额不能抵扣,我应该怎么入账?分录怎么做?谢谢!
84785014 | 提问时间:2021 07/01 09:16
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好   那你要  到时做转出处理  ; 借成本或者费用 进项税 贷银行存款或者应付账款; 然后转出:借成本或者费用贷进项税转出
2021 07/01 09:16
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