上个月开错发票,6%开成了3%,税率错误,这个月冲红了,又开了正确的发票,那冲红的发票报税的时候该填在哪里?如果不改附表一的12行,提交不了,改了又是提示附表3的几行几列要与附表一的几行几列之和相等
问题已解决
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84784966 | 提问时间:2021 05/19 11:05
你好,申报时,附表一中红冲的金额直接冲减开票金额收入就可以。
2021 05/19 11:11
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