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#税务#
申报增值税的时候,附表一填完以后保存,销项税额合计数据和总表的销项税额差一点,差0.04,还有一家差0.01,附表一数据导入的时候是和税控系统一样的,可是我一填未开票收入部分,税额尾数就变化,未开票数据没有问题,然后我就把已开票的调整和税控数据尾数一样,可是到填主表以后,主表代入的销项和附表一销项不同,我初始化多次重新填还是有之前的差异,我改咋办?就按主表代入的那个销项税额报税吗
84784976 | 提问时间:2021 05/17 22:33
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
您好,就按这个报税就可以,四舍五入差额引起可以忽略
2021 05/18 05:31
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