我们家是做旅游景区的所以有加计递减,19年和20年所有加计递减都入在了,应交税费进项税加计递减,自己新增的下级科目里。并且每年都吧加计递减和进项留底部分转入到转出未交增值税里!所以每年都是结平的,账面想看期末留底就很难看到。现在21年我想把20年期末的留底税额和加计递减期末留底数据,提取出来在21年显示出来,做到与报表一致清晰可见。问题1:想问下怎么提取怎么做分录?问题2:因为19年的账务在20年有调整和订正,有进项税额转出有加计递减转出额,所以21年应交增值税进项税这期初贷方有余额,去什么科目处理掉合理呢
问题已解决
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#初级职称#
84785027 | 提问时间:2021 05/17 20:33
你好,同学。
你这只能导出明细表,手动调整。
你要搞清楚你这余额是哪里来的,为什么会有,才能确定科目调整
2021 05/18 18:43
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