我公司是劳务公司,前1月2月收到款500万一直也没开票,第3月又收到款450万,我3月开发票48万,我之前没开票的时候收到款做的预收账款,开票做的应收账款,3月我需要转一下吧?分录怎么做?
问题已解决
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84785017 | 提问时间:2021 05/12 15:49
你好,需要对冲才可以,借预收账款,借应收账款负数,
2021 05/12 15:51
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