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这边8月初收到客户的预付款,当时做的是预收账款,8月中旬才开票给客户,做的是应收账款,月底这边在把客户转的钱冲掉开出去的应收发票可以吗?
84784950 | 提问时间:2018 09/20 16:44
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,收款 借银行存款 贷;预收账款 开具发票 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 应当这样处理才是的
2018 09/20 16:46
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