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我方是购买方收到对方开具的一张增值税专用发票当月未发现票据有问题,下月发现票据有问题,但已跨年。增值税上,我应该在十二月份10就做进项税转出,还是在发现当月做进项税额转出。
84785043 | 提问时间:2021 05/08 19:57
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好这个是发现时候转出,先开红字信息表审核通过次月去进项税额转出,你这个申报抵扣吧,?
2021 05/08 19:59
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