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去年未认证的发票做账时候都做待认证税额了。但是错误把未认证的票额也是进项税结转了。请问这个月我想给他转出来 做账应该怎么做 ? 误结转需要改正么?
84785012 | 提问时间:2021 04/17 19:24
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费待认证贷应交税费,应交增值税进项。
2021 04/17 19:28
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