我想问下,去年9月份成本发票没有拿到 现在1季度拿到发票了 ,之前不是已经结转成本了,现在要怎么做账 ?9月暂估的时候比实际发票多了1块 ,该怎么处理?
先冲红之前分录,再根据发票入账是吗?那后面应该怎么操作
问题已解决
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#实务#
84785046 | 提问时间:2021 04/13 11:39
这个可以冲1元可以,只需要冲1元,借主营业务成本 -1 贷xx -1 就可以,金额不大可以直接这么做
2021 04/13 11:49
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