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#建筑#
老师,税控盘的维护费280,当期支出后,当期抵减税额,借管理费用,贷银行存款 /借应交税费,贷管理费用,,,管理费用一正一负平了,那结转损益的时候要不要把管理费用结转进去了?
84784965 | 提问时间:2021 04/13 10:50
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、付款时,分录是: 借:管理费用——办公费280 贷:库存现金280 二、抵扣进项税时,分录是: 借:管理费用——办公费-280 借:应交税费——应交增值税(进项税额)280 三、你如何是当月做上述两笔分录,就不存在结转,因为管理费用——办公费,一正一负抵销后,金额是0
2021 04/13 10:53
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