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#建筑#
老师,你好,我在2020年有一笔不能抵扣的专票,我抵扣了,报税的时候,报表上我也转出了,但是账务上我直接拿这张专票当普票来使用,然后月底给错误的又做了这张发票的税额转出,现在账务上转出未交增值税有了贷方余额,现在我需要调回来,我这个是直接做反方向的科目来调吗?还是怎么调呢?
84784965 | 提问时间:2021 04/02 16:21
黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,月底给错误的又做了这张发票的税额转出,把这一张会计分录反方向的显示。
2021 04/02 16:22
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