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#实务#
我每个月发工资及缴纳社保的时候的会计处理是这样的:计提工资:借 管理费用——社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬——(社保单位部分) 发工资:借 应付职工薪酬(应发部分) 贷:其他应付款­_____(社保个人部分) 银行存款 缴纳社保: 借 应付职工薪酬——(社保单位部分) 其他应付款——(社保个人部分) 贷:银行存款 进行结转以后发现资产负债表——应付职工薪酬有金额而且是负数,是我的会计处理不对吗?谢谢
84784988 | 提问时间:2021 03/31 10:31
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好    你计提的应付职工薪酬 金额  应该和你发放的不对哦。  你去看看    
2021 03/31 10:33
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