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#建筑#
老师新年好!学生请教第一个问题:2020年12月31日暂估入账80万成本,在2021年5月31日前取得成本发票40万,另40万没有取得发票,我在所得税汇算清缴表上怎么调增这40万来上所得税?跨年了,我在2021年账里会计分录怎么做?第二个问题:2019年我有一张增值税专票进项税已经勾选抵扣,2020年我做完2019年的汇算清缴后才发现这张发票没有入账,请问我该怎么处理?请老师回复,谢谢
84784958 | 提问时间:2021 02/22 10:51
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,在A105000第30行按无票支出处理。跨年,借以前年度损益调整-40贷应付账款~暂估-40。借以前年度损益调整应交税费应交增值税,贷应付账款40
2021 02/22 11:14
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