应交税费进项有负数,减免税额有负数请问是怎么回事,应该怎么处理那?
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#税务师#
84785005 | 提问时间:2021 01/15 17:25
一、“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目有负数,那是做错误账了。
取得进项税发票的红字发票,是做“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目的账务处理。
二、减免税费有负数,那估计是重新减免税后,冲销导致的。
2021 01/15 17:26
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