老师好 我公司正建旅游点发生所有费用都进在建工程,现购米面油的款,分录是
借 在建工程一福利费500
贷 银行存款500
借 应付职工薪酬一应付福利费500
贷 应付职工薪酬一应付福利费500
这样做对吗?应付职工薪酬一应付福利费是不是先不用做,等到在建工程分摊时再过渡这个科目,有些不明白,不知该做还是不该做请教老师
问题已解决
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#事业单位#
84785011 | 提问时间:2021 01/11 12:44
同学你好
不对
应该是
借在建工程-福利费
贷应付职工薪酬-福利费
借应付职工薪酬-福利费
贷银行存款
2021 01/11 12:47
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