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老师好 我公司正建旅游点发生所有费用都进在建工程,现购米面油的款,分录是 借 在建工程一福利费500 贷 银行存款500 借 应付职工薪酬一应付福利费500 贷 应付职工薪酬一应付福利费500 这样做对吗?应付职工薪酬一应付福利费是不是先不用做,等到在建工程分摊时再过渡这个科目,有些不明白,不知该做还是不该做请教老师
84785011 | 提问时间:2021 01/11 12:44
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 不对 应该是 借在建工程-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
2021 01/11 12:47
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