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#实务#
1.当月有销项税,无进项税,但是有280服务费,抵扣后本月不用交增值税还有留底税,怎么做账 2.当月有销项税,也有进项税,抵扣后不用交税,咋做帐,用计提吗? 3.当月有销项税,有之前留底税,用计提吗?咋做帐?
84784990 | 提问时间:2021 01/07 10:22
紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021 01/07 10:22
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