老师,上个月收到员工报销的专票一张,已在上个月电子税局进行税额抵扣,但实际是本月付款给员工,上个月的进账税额如何做分录?
问题已解决
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#实务#
84785031 | 提问时间:2020 12/22 10:04
您好,上月收到抵扣
借:费用
借:应交税费-应交增值税-进项税
贷:其他应付款-员工
支付时
借:其他应付款-员工
贷:银行存款
2020 12/22 10:05
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