请教老师,我司基本每月都需要暂估入库材料,发票次月才收到,每月暂估的金额只是我自己估算的整数,与后期发票金额不一致,(暂估分录是:借:原材料100 贷:应付账款-暂估入库100;次月冲减时分录我是记:借:应付账款-暂估入库100 贷:原材料100;但我发票金额是大于100或者小于100)此处金额是我举例用的未税金额,我想知道我这样做分录可以吗,后期我收到的发票是应该附在我冲减暂估的凭证后做附件吗,票面金额与记账金额不一致怎么办?
问题已解决
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#实务#
84784969 | 提问时间:2020 12/16 16:28
可以的
你发票到了红冲就可以
2020 12/16 16:29
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