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#实务#
老师交税控盘维护费是:借:管理费用-280 贷:银行存款280 抵税的时候做借:应交税费-应交增值税(抵减税额)280 贷:管理费用280 月底还需要结转应交税费-应交增值税(抵减税额)吗
84785042 | 提问时间:2020 12/05 10:45
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要把应交税费-应交增值税(抵减税额)做抵减未交增值税分录的 
2020 12/05 10:51
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