老师,您好!上月我司购入一批设备,货款86000,发票已认证,后来有部分材料退回供货方,对方也退回一万五货款,于本月重新开具71000专票给我司,那具体的账务处理是怎样的?
问题已解决
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84785026 | 提问时间:2016 09/08 16:25
刚才忘记说了,原86000发票对方已作废,但我们认证了,是否我在付款8600时,凭发票入账 借:固定资产73504.27 应交税费-应交增值税(进项)12495.73贷:银行存款86000,是不是做个相反的分录,然后再凭71000的发票再入一笔账,还是之前的分录,只不过金额有变,那我还要做进项税额转出呢?那分录是怎样的?那15000退款呢
2016 09/08 16:34
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