问题详情
问题已解决
所属话题:
#建筑#
老师您好,我们是建筑公司,开出去劳务票,做借:主营业务收入 应交税金–增值税 贷:应收账款 成本,借:主营业务成本–工资 主营业务成本–其他费用 贷:应付职工薪酬 银行存款,还有开出去的机械票,也是做相同的分录,对吗 还有我们预收到了一笔工程款,做的 借:银行存款 贷:预收账款 我们付这个项目的材料款收到的发票直接做 借,工程成本–材料款 贷,银行存款吗?月末用结转成本吗?
84784992 | 提问时间:2020 11/19 20:42
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 您开具发票的分录写的不对吧? 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 如果先计入了预收账款 就把应收账款科目替换为预收账款 后面分录正确的 月末用结转成本
2020 11/19 20:44
4条追问解答 查看全部
相关问答
查看更多
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取